Мы на Workspace
Наверх
Gendalf Gendalf

– Как завести сотрудника внутренним совместителем в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8», ред. 2.5?

– Вам нужно завести нового сотрудника (Закладка «Кадровый учет» на рабочем столе - «Новый сотрудник»), выбрав его из справочника физических лиц (будет два сотрудника и одно физлицо). Прием на работу оформляется как обычно, только график работы совместителю устанавливается другой, с меньшим количеством рабочего времени (например, 20 часов при пятидневке).

– Как отменить начисление НДФЛ с зарпла ты за первую половину месяца в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8», ред. 2.5?

– При начислении зарплаты за первую половину месяца рекомендовано не полностью рассчитывать сотрудников, а рассчитывать начисления («Начисление зарплаты – Рассчитать – Рассчитать начисления»). Таким образом, зарплата будет начислена, а в графе НДФЛ поля останутся незаполненными. При создании документа «Зарплата к выплате», программа подтянет сумму, начисленную без НДФЛ.

– Компенсация за неиспользуемый отпуск при увольнении не появляется в документе начисление заработной платы в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8», ред. 2.5.

– В документе «Расчет при увольнении» («Расчет зарплаты» на рабочем столе – «Расчет при увольнении») закладка «Оплата» должна быть заполнена. Если она пустая, необходимо нажать «Рассчитать». После сделать документ «Начисление заработной платы».

– Как перенести задолженность на нового контрагента в «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0?

– По договору поставки, как правило, поставщик обязуется поставить определенные товары, а покупатель оплатить их. Но иногда могут возникать ситуации, при которых поставщик просит покупателя погасить задолженность, перечислив деньги не на его расчетный счет, а на счет третьей организации. В этой ситуации стороны могут заключить дополнительное соглашение, либо поставщик может направить в адрес покупателя письмо, в котором указывает реквизиты получателя платежа и основание (договор). При перечислении денежных средств покупатель в тексте назначения платежа указывает письмо, полученное от поставщика, на основании которого деньги переводятся третьему лицу. В результате проведения операций по поступлению товаров (от поставщика) и списанию денежных средств с расчетного счета (третьему лицу) в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0 на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» возникает развернутое сальдо по взаиморасчетам с поставщиком и третьим лицом. Для зачета указанных сумм используется документ «Корректировка долга». Данный документ находится в разделах «Покупки – Продажи». При создании необходимо выбрать вид операции «Перенос задолженности». После заполнения остатками по взаиморасчетам сумму задолженности можно изменить вручную.

– Как изменить КПП у контрагента в «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0?

– В контрагенте («Справочники – Контрагенты») по кнопке «История» заводим новую запись с новым КПП от нужной даты.

– Организация включила раздельный учет НДС, но суммы по счету 19.07 не восстанавливаются, а делается проводка со счетом 19.03 в «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0.

– Необходимо в учетной политике («Главное – Учетная политика») отключить использование раздельного учета НДС на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». Тогда принцип раздельного учета будет соответствовать редакции 2.0.

– Как указать в карточке товара, что товар является импортным, страну происхождения и номер ГТД в «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0?

– Нужно зайти в обработку «Функциональность» («Главное – Функциональность»), включить полную функциональность программы. Затем в карточке товара появится подраздел «Импортный товар», в нем указать страну происхождения и номер ГТД. Страну необходимо подобрать из классификатора.

– Необходимо распределить услуги по доставке на товары в «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0.

– Чтобы распределить услуги по доставке на товары, рекомендовано использовать документ «Покупки/ Поступление дополнительных расходов»: на закладке «Глав- ное» указываете сумму и способ распределения (по количеству или по сумме), а на закладке «Товары» по кнопке «Заполнить» подбираете товары, на которые нужно распределить дополнительные расходы.

– В декларации по налогу на прибыль проданная продукция отражается по строке 012, а не 011 (Лист 02, прил.1) «1С:Бухгалтерии предприятия 8», ред. 3.0.

– Необходимо в учетной политике («Главное – Учетная политика») на закладке «Налог на прибыль» указать по гиперссылке «Номенклатурные группы реализации продукции, услуг» указать номенклатурные группы, которые выбраны в документах реализации при продаже готовой продукции.

Подпишись на рассылку от «ПБ», чтобы всегда сходился баланс :)

Новости, экспертные статьи, обучение.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями политики конфиденциальности и даю и согласие на обработку персональных данных.*

Автор: Дарья Донскова,
Бухгалтер-консультант Линии консультаций

Все статьи автора

Возможно, вам будет интересно

Оцените статью:
Спасибо, ваш голос учтен
(0)

Возможно, вам будет полезно

Трактиръ

Сообщит менеджер

Трактиръ

Подробнее